Global iş dünyasında başarılı bir finansal yapı kurmanın ilk adımı, temel vergi kavramlarını doğru anlamaktan geçer. Bu kavramların başında ise sıkça birbiriyle karıştırılabilen gelir vergisi kurumlar vergisi ikilisi gelir. 

Ama bu iki temel vergi türü arasındaki fark nedir ve uluslararası bir şirket için neden bu kadar önemlidir? 

En temel ayrım, verginin mükellefinde, yani kimin tarafından ödendiğinde yatar. 

Gelir vergisi, bireylerin maaş, kira, serbest meslek kazancı gibi şahsi olarak elde ettikleri gelirler üzerinden alınan bir vergidir. 

Kurumlar vergisi ise, şirketler, ortaklıklar gibi tüzel kişiliklerin ticari faaliyetleri sonucu elde ettikleri net kâr üzerinden hesaplanır. 

Yani biri bireyi, diğeri ise kurumu hedefler. 

Bu temel fark, uluslararası bir şirket kurarken ve yönetirken atılacak her adımın, hem kişisel hem de kurumsal vergi yükümlülüklerini doğrudan etkilemesi anlamına gelir. 

GloBridge olarak uluslararası arenada sahip olduğumuz derin tecrübe ile gelir vergisi kurumlar vergisi konusundaki bu karmaşık süreçleri sizin için en başından itibaren doğru bir stratejiyle yönetiyoruz. Detaylar için hemen ulaşın!

Gelir Vergisi Nedir ve Kurumlar Vergisinden Temel Farkları Nelerdir?

Gelir vergisi, gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratların safi tutarı üzerinden alınan şahsi bir vergidir. 

Bu bir çalışanın maaşı, bir mülk sahibinin kirası veya bir doktorun muayenehane gelirini kapsar. Verginin oranı, genellikle gelirin artışına paralel olarak artan oranlı bir tarifeye tabidir.

Kurumlar vergisi ise, sermaye şirketleri (anonim, limited vb.), kooperatifler ve dernek/vakıflara ait iktisadi işletmeler gibi kurumların bir hesap dönemi boyunca elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden, genellikle sabit bir oranla alınan bir vergidir.

Temel Farklar:

  • Mükellef: Gelir vergisinin mükellefi gerçek kişilerdir. Kurumlar vergisinin mükellefi ise tüzel kişiliklerdir (kurumlar).
  • Verginin Konusu: Gelir vergisi bireyin toplam şahsi gelirini konu alırken, kurumlar vergisi sadece kurumun ticari kârını konu alır.
  • Vergi Oranı: Gelir vergisi genellikle artan oranlıdır. Kurumlar vergisi ise çoğunlukla sabit oranlıdır.

Bu ayrım, özellikle yurt dışında şirket kuran bir girişimci veya yatırımcı için hayati önem taşır. Şirketinizin ödeyeceği kurumlar vergisini optimize ederken, o şirketten şahsınıza aktaracağınız kâr payı veya maaş gibi gelirlerin gelir vergisi karşısındaki durumunu da planlamak gerekir. 

İşte bu noktada GloBridge’nin “Global Vergi Danışmanlığı” hizmeti devreye girer. 

Gelin dünya çapında bir başarıya birlikte adım atalım ve sizin için en verimli vergi yapısını birlikte kuralım. Şimdi keşfedin!

Uluslararası Yapılanma ile Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Optimizasyonu

Yurt dışında bir şirket kurmak, gelir vergisi kurumlar vergisi yükümlülüklerini yasal olarak optimize etmenin en etkili stratejilerinden biridir. Doğru ülkede, doğru hukuki yapıyla kurulan bir şirket, hem kurumsal kârlılığınızı artırır hem de kişisel servet yönetiminize katkıda bulunur.

GloBridge ile Nasıl Çalışırız?

Sürecimiz, sizin hedeflerinizi anlamakla başlar ve somut sonuçlara ulaşana kadar devam eder:

  1. Başvuru ve Analiz: Web sitemizdeki formu doldurarak veya bizi arayarak ilk adımı atarsınız. Uzman ekibimiz, sizinle temasa geçerek ticari hedeflerinizi, hedef pazarlarınızı ve beklentilerinizi anlar. Bu “Doğru Analiz” adımı, size özel bir strateji oluşturmamızın temelidir.
  2. Strateji ve Belge Hazırlığı: Analizimiz sonucunda, sizin için en avantajlı olacak ülkeleri (örneğin, Hollanda, Hong Kong, İngiltere) ve şirket yapılarını belirleriz. Ardından, kuruluş için gerekli tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması için size rehberlik ederiz.
  3. Şirket Kuruluşu ve Hesap Açılışı: İlgili ülkelerdeki ofislerimiz aracılığıyla şirket kuruluş sürecinizi hızla tamamlarız. Sonrasında, işinizin finansal yönetimi için elzem olan kurumsal banka hesabınızın açılışını da güvenilir bir şekilde gerçekleştiririz.

Bu bütünsel yaklaşım, gelir vergisi kurumlar vergisi optimizasyonunun sadece teoride kalmasını değil, pratik ve yasal bir zeminde hayata geçmesini sağlar.

GloBridge Hizmetleriyle Vergi Yönetiminde Tam Kontrol

GloBridge olarak, şirketinizin kuruluşundan sonra da finansal operasyonlarınızda yanınızdayız. “Muhasebe Yürütüm” hizmetlerimiz, gelir vergisi kurumlar vergisi konularında tam kontrol ve uyumluluk sağlar:

  • Kurumsal Vergi Hesaplama ve Beyanlar: Uzman ekibimiz, şirketinizin bulunduğu ülkenin yasalarına tam uyumlu şekilde kurumlar vergisi hesaplamalarınızı yapar. Vergileri sizin için optimize ederek, yasal çerçevede maksimum finansal verimliliği hedefleriz.
  • KDV ve Defter Tutma: Günlük finansal işlemlerinizin kaydından, KDV hesaplama ve beyanlarına kadar tüm muhasebe süreçlerinizi üstlenerek, sizin ana işinize odaklanmanızı sağlarız.
  • Bağımsız Denetim: Finansal tablolarınızın uluslararası standartlara uygunluğunu ve doğruluğunu güvence altına alarak, şirketinizin şeffaflığını ve güvenilirliğini artırırız.

Hollanda’da Şirket Kurmak, Hong Kong’da iş yapmak veya İngiltere pazarına girmek gibi hedefleriniz ne olursa olsun, GloBridge’in sunduğu 360 derece hizmet anlayışı ile gelir vergisi kurumlar vergisi yükümlülüklerinizi bir avantaja dönüştürebilirsiniz. 

Fırsatlar dünyasına giden bu yolda size yardımcı olmamız için formu doldurun, size en kısa sürede dönüş yapalım ve iş hayalinizi birlikte gerçeğe dönüştürelim.